当前位置: 首页 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 财政信息

保靖县人民政府办公室2017年部门预算公开信息说明

发布时间:2017-04-28     稿件来源:    作者:

 

保靖县人民政府办公室2017年部门预算公开信息说明

 

第一部分:

一、主要工作职责

(一)协助县人民政府领导组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。

(二)研究县人民政府各部门和各乡镇人民政府请示县人民政府的问题,提出审核意见,报县人民政府领导审批。

(三)负责县人民政府会议的准备工作,协助县人民政府领导组织会议决定事项的实施。

(四)根据县人民政府领导的指示或办理公文的需要,对县人民政府部门间出现的争议问题提出处理意见,报县人民政府领导决定。

(五)督促检查县人民政府各部门和各乡镇人民政府对县人民政府公文、会议决定事项及县人民政府领导有关批示的执行落实情况并跟踪调研,及时向县人民政府领导报告。

(六)协助县人民政府领导组织处理需由县人民政府直接处理的突发事件和重大事项。

(七)起草《政府工作报告》和县人民政府领导的重要讲话。

(八)根据县人民政府领导指示和县人民政府工作部署,对涉及全县经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题进行调查研究,及时反映情况,提出建议。

(九)收集、整理、传递政务信息,为县人民政府领导决策和指导工作提供信息服务;负责全县政府系统办公自动化建设的规划及业务指导工作;编辑出版县人民政府机关刊物《保靖政报》。

(十)组织办理人大代表建议、政协提案。

(十一)负责县人民政府值班工作,及时向县人民政府领导报告重要情况,协助处理各部门和各乡镇向县人民政府反映的重要问题。

(十二)主管金融监管工作。

(十三)负责全县城市工作综合管理、协调等工作。

(十四)负责全县行政事业单位机关事务指导、监督和管理工作。

(十五)负责县人民政府法制工作,推进全县依法行政工作。

(十六)负责全县港澳外事侨务相关工作。

(十七)承办县人民政府交办的其他事项。

二、主要工作任务

(一)围绕中心,服务大局,力求在聚智辅政上有新举措

1.抓好综合调研。

2.抓好政务公开。

3.抓好应急管理。

(二)着眼全局,统筹兼顾,力求在综合协调上有新提升

1.抓好文秘服务。

2.抓好建议提案办理。

3.抓好电子政务等其他工作。

(三)突出重点,推动落实,力求在督促检查上有新突破

1.突出重大决策抓督查。

2.突出专项查办抓督查。

3.突出决策调研抓督查。

(四)加强管理,优化运行,力求在后勤保障上有新成效

1.抓好队伍建设。

2.抓好公务接待。

3.抓好公车改革和车辆管理。

4.抓好制度建设。

三、部门机构设置情况及单位构成情况

根据中共湘西自治州委办公室、湘西自治州人民政府办公室《关于印发〈保靖县人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》(州办发〔2015〕19号)、《中共保靖县委保靖县人民政府关于印发〈保靖县人民政府职能转变和机构改革方案的实施意见〉的通知》(保发〔2015〕7号)和《中共保靖县委保靖县人民政府关于保靖县人民政府机构设置的通知》(保发〔2015〕8号)精神,设立保靖县人民政府办公室,加挂县人民政府法制办公室和县港澳外事侨务局牌子,为县人民政府工作部门。

保靖县政府办属于正科级行政单位,办公室设12个内设机构:秘书科、调研室、政府督查室、建议提案办理科、政府法制科、行政复议应诉科、应急管理办公室、金融管理办公室、信息科、行政管理科、港澳外事侨务科、城市管理工作办公室。目前政府办核定行政编制42人,其中处级12人,处级以下30人,工勤编制4人。现有在编人员40人。

归口管理的事业单位:县人民政府信息中心(县电子政务办公室)、县人民政府采购中心、县法制培训中心、县政府信息调度指挥中心(县网格化管理服务中心、县电子防控监控中心)、县人民政府政务服务中心、县机关事务服务中心。

四、部门预算情况

(一)2017年收入预算情况。2017年县财政局批复(保财函[2017]94号)预算总收入848.27万元,其中:一般公共预算拨款收入848.28万元,政府性基金预算拨款收入0万元,纳入财政专户管理的非税拨款收入0万元。

(二)2017年支出预算情况。2017年预算总支出848.28万元。其中:基本支出642.68万元,项目支出205.6万元。

按支出预算用途划分:人员经费支出531.08万元(工资福利支出526.51万元,对个人和家庭补助支出4.57万元);商品和服务支出317.2万元(公用经费111.6万元,单位专项205.6万元)。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

机关运行经费总额111.6万元,主要包括办公费7.5万元,印刷费5.57万元,水费1万元,电费4万元,差旅费6万元,会议费2万元,公务接待费40万元,公务用车运行维护费30万元,工会经费7万元等。

2、“三公”经费预算

2017年三公经费总预算90万元,其中公务接待费40万元,公务用车运行维护费50万元;2016年三公经费总预算130万元,其中公务接待费40万元,公务用车运行维护费90万元。2017年因公车改革,导致公务用车运行维护费预算减少。

3、政府采购情况

本单位本年度无政府采购预算事项。

六、名词解释

1、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算公开明细附表。



政府办2017年部门预算公开表.xls