当前位置: 首页 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 财政信息

保靖县人大常务委员会2016年度部门决算公开

发布时间:2017-09-01     稿件来源:    作者:

  第一部分   单位概况

  一、部门职能职责 

  在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行;领导、主持县人民代表大会代表的选举;召集县人民代表大会会议;讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;根据县人民政府的建议,决定对本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;监督县政府、法院和检察院的工作,联系县人民代表大会代表;撤销乡镇人民代表大会、人大主席团及县人民政府的不适当的决议和命令;在县人民代表大会闭会期间,决定副县长的个别任免;在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从县人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。根据县长的提名,决定县人民政府办公室主任、各政府工作部门主要负责人的任免;按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员;在县人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副县长;决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员; 在县人民代表大会闭会期间,补选州人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表; 

    其主要工作任务如下: 

  坚持党的领导,切实加强县乡人大工作和建设。 

  强化依法履职,切实提升工作实效。依法讨论决定重大事项;依法履行监督职权;依法规范人事任免工作。 

  强化服务保障,不断凝聚代表工作合力。畅通代表联系渠道。保障代表依法履职。认真督办代表建议。 

  强化责任落实,切实做好换届选举工作。 

  强化自身建设,切实提高履职能力。  

  二、机构设置情况 

   2017年规范和统一机构设置,设立县人大常委会财经、法制、城环委员会,设选任联工委、农工委、民侨工委、预算工委、内司工委、教科文卫工委共6个工作委员会,设1个办事机构(办公室),下设信访办公室(副科)。 

   

    第二部分   2016年度部门决算表 

  (公开表格附后) 

一、2016年度收入支出决算总表 

二、2016年度收入决算表 

三、2016年度支出决算表 

四、2016年度财政拨款收入支出决算总表 

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表 

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

       

  第三部分   2016年度部门决算说明 

  一、2016年度部门决算收支总体情况 

  (一)收入情况:2016年度决算总收入为520.97万元,比上年决算数增加143.24万元。其中:财政拨款收入520.97万元,事业收入0万元,其他收入0万元。  

  (二)支出情况:2016年度决算总支出为520.97万元,比上年决算数增加143.24万元。其中:基本支出355.97万元;项目支出165万元。 

  (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余0万元。 

  二、2016年度财政拨款收支决算情况 

  (一)收入情况:2016年度财政拨款收入总计520.97万元,比上年决算数增加143.24万元。其中:一般公共预算财政拨款收入520.97万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。 

  (二)支出情况:2016年度财政拨款支出总计520.97万元,比上年决算数增加143.24万元。其中:一般公共预算财政拨款支出520.97万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元。 

  (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余0万元。 

  三、2016年度 “三公”经费决算情况 

  2016年部门决算“三公”经费48.86万元,比本年预算数减少17.14万元,比上年决算数减少8.98万元。主要原因是厉行节约,从严控制。  

  (一)因公出国(境)费用0万元。 

  (二)公务用车购置及运行维护费合计33.38万元。其中:①公务用车购置0万元。②公务用车运行维护费33.38万元,比本年预算数减少8.62万元,比上年决算数减少8.17万元。主要原因是厉行节约,从严控制。 

  (三)公务接待费15.48万元,比本年预算数减少8.52万元,比上年决算数减少0.81万元。主要原因是厉行节约,从严控制。 

  四、其他重要事项的情况说明 

  (一)预决算收支增减变化情况 

  2016年部门决算收入520.97万元,为年度预算474.59万元的109.77%,增加46.38万元,主要原因人员经费提标、机关事业单位基本养老保险缴费和其他社会保障缴费增加。2016年部门决算支出520.97万元,为年度预算474.59万元的109.77%,增加46.38万元,主要原因是2016年换届,人员经费支出增加。 

  (二)机关运行经费支出情况 

  2016年度机关运行经费91.13万元。其中:办公费15万元,印刷费11.14万元,水费0万元,电费0.72万元,邮电费1.66万元,维修(护)费0.22万元,会议费0万元,工会经费0.99万元,福利费0万元。 

  (三)政府采购支出情况 

  2016年度政府采购2.25万元,其中:货物支出2.25万元,工程支出0万元,服务支出0万元。 

  (四)国有资产占用情况 

  截至2016 12 31 日,本部门共有车辆5辆,其中:一般公务用车5台,一般执法执勤用车0台,其他用车0台;单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。 

       

  第四部分   名词解释 

  一、机关运行经费 

  为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  二、“三公”经费 

      纳入部门决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。      


保靖县人大常委会2016年度部门决算公开表格.xls