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保靖县委组织部2018年部门预算公开信息说明

发布时间:2018-02-01     稿件来源:    作者:
 第一部分:

一、部门职能职责

1.研究制订干部队伍建设的政策,组织落实培养选拔年轻干部和后备干部、妇女干部、少数发族干部及党外干部工作。提出县委管理领导班子的调整、配备的初步意见和建议;负责县管干部的考察和办理任免、工资和退休审批手续;宏观指导党的组织制度和干部人事制度的改革,制订或参与制订组织、干部人事工作的重要政策、制度。

2.起草全县干部教育培训规划和有关政策规定;指导全县干部教育培训工作;负责县管领导干部到州委党校及其他各类干部培训班的学习、进修有关工作;指导、协调、检查全县各乡镇、各县直部门的干部教育培训工作。

3.负责干部档案资料的收集、鉴别、整理、归档、改版以及销毁工作;负责干部档案的保管、使用、传递和统计;负责全县人事档案工作的检查和指导。

4.负责全县科级干部和科级领导班子考核工作,起草干部考核办法及工作制度;配合做好州管干部考核工作。按照县委、县人民政府和县绩效考核领导小组的部署,组织实施全县五个文明建设绩效考核管理工作,检查被考核单位五个文明建设绩效考核管理工作情况。

5.研究和指导全县党组织特别是党的基层组织建设,检查督促全县各级党组织贯彻执行民主集中制,健全党委集体领导制度和党内民主生活会、组织生活会等各项党内制度。承担党内集中教育活动组织协调等工作。

6.主管党员的管理和发展工作,协调、规划和指导全县党员教育工作,制定全县发展党员工作的计划和措施,做好全县党员、党组织情况的统计,掌握和监督全县党费的收缴、管理和使用。

7.研究和指导党组织设置和党组织管理,做好党委书记履行基层党建工作责任制的考核管理工作,推进党建规范化建设,组织新时期党的建设的理论研究工作。

8.制定党员远程教育教学计划,负责远程教育教学管理、指导、督查、考核以及评估等工作,组织开展各类主题活动。

9.负责承担全县人才队伍建设宏观管理的有关工作,指导、协调、检查人才工作,建立和管理人才信息库;组织各类人才到基层一线开展服务;抓好高层次人才引进的面试、录用、管理等工作;研究出台人才创新创业办法,组织各类人才开展创新创业;抓好省州县科技特派员的服务、管理、考核工作。

10.承办上级组织部门和县委交办的其他重要工作。

、部门机构设置情况及单位构成情况

(一)部门机构设置情况

组织部内设办公室、干部科、组织科、人才科、调研室、党代表联络办,归口管理县委党建办、县绩效考核办,加挂“两新”党工委,下属党员教育中心参公管理事业单位1个。

编制共24名,其中行政编制14名,参公事业编制10名,目前在编23名,其中行政编制13名,参公事业编制10名。负责管理村级远程教育操作员203名、科技特派员50名。

(二)单位构成情况

纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、组织部本级

2、组织部本级党员教育中心  

三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括本级预算和所属二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款政府性基金预算拨款纳入财政专户管理的非税拨款;支出包括本级和所属二级单位的基本运行经费及专项经费。

(一)收入预算情况。2018年预算总收入462.98万元,其中:一般公共预算拨款收入462.98万元,政府性基金预算拨款收入0万元,纳入财政专户管理的非税拨款收入0万元预算总收入同比上年增加7.14万元,增长1.57%,主要增加原因是工资的津补贴调标及医疗费增加。

(二)支出预算情况。2018年预算总支出462.98元。其中:一般公共服务462.98预算总支出同比上年增加7.14万元,增长1.57%,主要增加原因是工资的津补贴调标及医疗费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018一般公共预算拨款收入462.98元。具体安排情况如下

(一)基本支出:2018年初预算数为318.48元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费

(二)项目支出:2018年预算数为144.5元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有事业发展专项、专项业务费等。其中:高学历人才引进服务期满奖励支出10元,村级远教站点维护费支出25.5元,远教站点设备更新支出13.6元,党建考核表彰支出9.6万元.党代表工作经费支出27.8万元,党员教育培训支出12万元,科级干部教育培训支出5万元,人才发展专项支出5万元,五个文明绩效考核工作支出10万元,两学一做常态化制度化及十九大精神学习支出5万元,农村公共服务中心建设支出10万元,“两新”党建指导工作 支出5万元,“两新”组织新成立党组织启动支出6万元

五、部门绩效目标申报情况

2018年整体支出绩效目标申报金额为462.98,专项支出绩效目标申报金额144.5

、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年我单位机关运行经费当年一般公共预算拨款34.9万元(其中:办公费2.5万元,印刷费3.5万元邮电费1.4万元,差旅费3.44万元,维修(护)费2.3万元,会议费1.03万元,公务接待费10万元,公务用车运行维护费7万元,劳务费0.5万元,工会经费3.03万元其他商品服务0.2万元),较上年减少2.9万元,下降7.67%%,主要下降原因是一般性支出预算压缩。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费支出预算数为17万元,其中:公务接待费10万元,因公出国(境)经费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费7万元2018年“三公”经费预算与上年持平。

3、政府采购情况

2018年我单位政府采购预算总额为37万元,其中:政府采购通用设备预算37万元

、名词解释

1、机关运行经费

是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

2、“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算公开明细附表:

预算01表:部门预算收支总表

预算02表:部门预算收入总表

预算03表:部门预算支出总表1

预算04表:部门预算支出总表2

预算05表:财政拨款收支总表

预算06表:财政拨款支出表

预算07表:一般公共预算基本支出表-按经济分类

预算08表:一般公共预算拨款支出表

预算09表:预算拨款(补助)支出表

预算10表:纳入一般预算管理的非税拨款支出表

预算11表:政府性基金拨款支出表

预算12表:财政专户管理的非税拨款支出表

预算13表:非税征收计划表

预算14表:三公经费支出预算表

预算15表:经济分类支出总表

预算16表:政府采购预算表

预算17表:整体绩效目标申报表

预算18表:专项绩效目标申报表

预算19表:政府经济科目分类支出表


组织部.xls