保靖县人民政府-保靖县生态能源局2019年部门预算公开信息说明

保靖县生态能源局2019年部门预算公开信息说明

来源:保靖县财政局 发布时间:2019-02-05 字体大小:

目录

第一部分:部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算情况

(二)支出预算情况

四、一般公共预算拨款支出情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

、其他重要事项的情况说明

机关运行经费

“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

、名词解释

机关运行经费

“三公”经费

第二部分:部门预算公开明细附表



第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责。

县生态能源局主要职能是:贯彻落实党在农村生态能源建设的方针、政策;编制全县农村能源建设中,长期发展规划和年度工作计划;拟定农村能源建设技术标准,抓好农村能源新技术的引进和推广工作,负责全县农村能源建设队伍的培训和管理;指导全县农村能源开发利用和农村节能工作,负责全县农村能源项目的申报、建设实施、资金管理及建成后的运行管理;指导、实施全县沼气生态农业建设。

(二)机构设置。

县生态能源局为县农业局管理的公益一类事业单位,编委核定全额事业编5名;设局长1名,局长高配正科;人员实行公务员管理制度;经费由县财政列支。年未实有在职人数5人,退休1人。

二、部门预算单位构成

生态能源局部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入2019年部门预算编制范围的只生态能源局部门本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2018年本部门收入预算67.36万元,其中,一般公共预算拨款67.36万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加3.8万元,主要是因为人员工资福利增加

(二)支出预算:2018年本部门支出预算67.36万元,其中,一般公共服务67.36万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元。支出较去年增加3.8万元,主要是因为人员工资福利增加

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算67.36万元,其中,一般公共服务支出67.36万元,占100%;公共安全支出0万元,占0 %。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年本部门基本支出预算数64.36万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2019年本部门项目支出预算3万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:专项支出3万元,主要用于专项业务费等方面

五、政府性基金预算支出

2019本部门无政府性基金安排的支

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2019年本部门机关本级1家行政事业单位的机关运行经费4万元,比上年预算持

(二)三公经费预算:2019年本部门机关本级1家行政事业单位三公经费预算数为1万元,其中,公务接待费1万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费 万元,公务用车运行费 万元),因公出国(境)费0万元。2019三公经费预算2018年持平

(三)一般性支出情况:2019年本部门会议费预算0万元,拟召开0会议,人数0人;培训费预算0万元,拟开展0培训,人数0人;拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算 万元。

(四)政府采购情况:2019年本部门政府采购预算总额0   万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至201812月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为67.36万元,其中,基本支出64.36万元,项目支出7万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省(市/县)财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2019年部门预算表

部门预算公开明细附表:

预算01表:部门预算收支总表

预算02表:部门预算收入总表

预算03表:部门预算支出总表1

预算04表:部门预算支出总表2

预算05表:财政拨款收支总表

预算06表:财政拨款支出表

预算07表:一般公共预算基本支出表-按经济分类

预算08表:一般公共预算拨款支出表

预算09表:预算拨款(补助)支出表

预算10表:纳入一般预算管理的非税拨款支出表

预算11表:政府性基金拨款支出表

预算12表:财政专户管理的非税拨款支出表

预算13表:非税征收计划表

预算14表:三公经费支出预算表

预算15表:经济分类支出总表

预算16表:政府采购预算表

预算17表:整体绩效目标申报表

预算18表:专项绩效目标申报表

预算19表:政府经济科目分类支出表

能源局资产情况表.xls
2019能源局.xls
相关文档:
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