保靖县统战部2019年部门预算公开信息说明
2019年统战部部门预算公开
目 录
第一部分:部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算情况
(二)支出预算情况
四、一般公共预算拨款支出情况
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
七、名词解释
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费
第二部分:部门预算公开明细附表
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责。
(一)贯彻执行中央、省委、州委、县委关于统一战线的方针、政策;向县委和上一级统战部门反映情况,协调统一战线各方面的关系。
(二)负责联系我县各界代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议,贯彻党的多党合作和政治协商制度,发挥无党派人士参政议政和民主监督作用。
(三)负责宣传、贯彻执行党的民族政策和宗教信仰自由政策,依法管理民族、宗教事务,维护民族团结;向县委和有关部门反映情况,提出建议,协调、指导相关部门和单位的工作,联系少数民族和宗教界代表人士,协助有关部门做好少数民族干部的培养、举荐和选拔工作。
(四)负责开展对台和海外统战工作,积极主动地做好各项对台工作,加强与台湾、香港、澳门和海外有关社团及代表人士的联系、交往,吸引他们来保靖进行考察、投资,进行科技文化交流。
(五)负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好培养、选拔、考察、推荐、安排党外人士担任乡(镇)、科(局)以及司法机关领导职务的工作,积极做好党外后备干部的培养工作。调查研究我县党外知识分子的情况,反映意见、协调关系,提出政策建议,联系并培养党外知识分子的代表人士。
(六)调查研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策建议;团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,积极开展思想政治工作。
(七)负责开展统一战线理论方针、政策的宣传教育工作。
(八)指导、协调县工商联的工作,指导乡(镇)党委统战工作。受县委委托,领导县工商联党组。
(九)承办县委、州委统战部交办的其他工作。
(二)机构设置。
(一)部门机构设置情况
县委统战部是县委主管统一战线工作的工作部门,核定行政编制5名;领导职数:部长1名,副部长2名,内设机构:根据统一战线工作的职能现内设2个职能科(室),即:办公室和党外知识份子工作股,现共有工作人员10名。
二、部门预算单位构成
统战部部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入2019年部门预算编制范围的只要统战部部门本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算 133.55 万元,其中,一般公共预算拨款 133.55 万元,政府性基金预算拨款 0万元,国有资本经营预算拨款 0 万元,纳入专户管理的非税收入00 万元。收入较去年减少 11.79 万元,主要是节约开支。
(二)支出预算:2019年本部门支出预算 133.55 万元,其中,一般公共服务 107.88 万元,社会保障和就业 11.32 万元,卫生健康 7.55 万元,住房保障 6.79 万元。支出较去年减少 11.79 万元,主要是为节约开支,专项、一般商品和服务支出、工资福利等支出减少。
四、一般公共预算拨款支出
2019年本部门一般公共预算拨款支出预算133.55 万元,其中,一般公共服务支出 107.88 万元,占 80.77 %;社会保障和就业支出 11.32 万元,占 8.48 %;卫生健康支出7.55万元,占5.65%;住房保障支出6.79万元,占5.09%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2019年本部门基本支出预算数 114.55 万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2019年本部门项目支出预算 19 万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中: 特别工作经费 支出 10 万元,主要用于统战联络等方面; 同心美丽乡村工作经费 支出 3 万元,主要用于同心工程等方面;党外知识份子经费支出2万元,主要用于党外知识份子支出;统战专项活动经费支出4万元,主要用于非公经济各方面支出。
五、政府性基金预算支出
2019年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2019年本部门机关行政事业单位的机关运行经费 9.6 万元,比上年预算持平。
(二)“三公”经费预算:2019年本部门机关行政事业单位“三公”经费预算数为 1.2 万元,其中,公务接待费 1.2 万元,公务用车购置及运行费 0 万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费 0万元),因公出国(境)费 0 万元。2019年“三公”经费预算较2019年减少 1 万元,主要是节约开支。
(三)一般性支出情况:2019年本部门会议费预算 0.8 万元,拟召开 3 会议,人数 40 人,内容为宗教涉密会议;培训费预算 1.2 万元,拟开展 4 培训,人数 75 人,内容为 党外干部培训费及宗教涉密培训费 。
(四)政府采购情况:2019年本部门政府采购预算总额0 万元,其中,货物类采购预算 0 万元;工程类采购预算 0 万元;服务类采购预算 0 万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2019年12月底,本部门共有公务用车 0辆,其中,机要通信用车 0辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备0 台,单位价值100万元以上专用设备 台。2019年拟新增配置公务用车0 辆,其中,机要通信用车 0辆,应急保障用车0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台,单位价值100万元以上专用设备 0 台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为 133.55 万元,其中,基本支出 114.55 万元,项目支出 19 万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2019年部门预算表
部门预算公开明细附表:
1、部门预算收支总表
2、部门预算收入总表
3、部门预算支出总表1
4、部门预算支出总表2
5、财政拨款收支总表
6、财政拨款支出表
7、一般公共预算基本支出表-按经济分类
8、一般公共预算拨款支出表
9、预算拨款(补助)支出表
10、纳入一般预算管理的非税拨款支出表
11、政府性基金拨款支出表
12、财政专户管理的非税拨款支出表
13、非税征收计划表
14、三公经费支出预算表
15、经济分类支出总表
16、政府采购预算表
17、整体绩效目标申报表
18、专项绩效目标申报表
19、政府经济科目分类支出表