保靖县人民政府-保靖县妇幼保健计划生育服务中心2019年部门预算公开信息说明

保靖县妇幼保健计划生育服务中心2019年部门预算公开信息说明

来源:保靖县财政局 发布时间:2019-02-04 字体大小:

目录

第一部分:部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算情况

(二)支出预算情况

四、一般公共预算拨款支出情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

、其他重要事项的情况说明

机关运行经费

“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

、名词解释

机关运行经费

“三公”经费

第二部分:部门预算公开明细附表


第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责。

为妇女儿童身体健康提供保障服务、妇女保健、儿童保健、高危孕产妇复查治疗、遗传病筛查、妇女病普查、妇幼卫生人员培训、妇保咨询、计生服务。

(二)机构设置。

本中心内设科室10个。即儿保门诊、妇保门诊、药剂科、消毒室、化验室、B超室、病房、保健科、财务室、行管后勤。

二、部门预算单位构成

2019年部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算617.86万元,其中,一般公共预算拨款617.86万元,政府性基金预算拨款 0万元,国有资本经营预算拨款 0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加46.17万元,主要是2019年绩效奖金、医疗铺底金纳入财政

(二)支出预算:2019年本部门支出预算617.86万元,其中,一般公共服务617.86万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元。支出较去年增加46.17万元,主要是2019年绩效奖金、医疗铺底金纳入财政

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算617.86万元,其中,一般公共服务支出617.86万元,占100%;公共安全支出   0万元,占 0 %。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年本部门基本支出预算数570.06万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2019年本部门项目支出预算47.8 万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:有关事业发展专项支出 41.8万元,主要用于新生儿疾病筛查、孕产妇免费产前筛查、农村适龄妇女“两癌”免费筛查、孕前优生检查等方面;专项业务费支出 6万元,主要用于出生证工本费支出等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2019年本部门机关本级 1 家行政事业单位的机关运行经费0 万元,比上年预算减少(增加或持平)  万元,下降(上升)0%,主要是本部门无机关运行经费安排。

(二)“三公”经费预算:2019年本部门机关本级 1 家行政事业单位“三公”经费预算数为 0 万元,其中,公务接待费0   万元,公务用车购置及运行费 0 万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费  0 万元。2019年“三公”经费预算较2020年减少(增加或持平)  0万元,主要是本部门无“三公”经费预算。

(三)一般性支出情况:2019年本部门会议费预算 0 万元,拟召开 0 会议,人数 0人,内容为“无”;培训费预算  0 万元,拟开展 0 培训,人数 0 人,内容为“无”;拟举办   0等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

(四)政府采购情况:2019年本部门政府采购预算总额0  万元,其中,货物类采购预算 0 万元;工程类采购预算 0万元;服务类采购预算 0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2018年12月底,本部门共有公务用车2辆,其中,机要通信用车0  辆,应急保障用车0 辆,执法执勤用车  辆,特种专业技术用车0 辆,其他按照规定配备的公务用车2 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台,单位价值100万元以上专用设备2 台。2019年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0 辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车 0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备 0台,单位价值100万元以上专用设备 0 台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为617.86万元,其中,基本支出 570.06万元,项目支出 47.8 万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。


第二部分 2019年部门预算表

(预算表后附)

1、部门预算收支总表

2、部门预算收入总表

3、部门预算支出总表1

4、部门预算支出总表2

5、财政拨款收支总表

6、财政拨款支出表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算拨款支出表

9、预算拨款(补助)支出表

10、纳入一般预算管理的非税拨款支出表

11、政府基金拨款支出表

12、财政管理的非税拨款支出表

13、非税征收计划表

14、三公经费支出预算表

15、经济分类支出总表

16、政府采购预算表

17、整体绩效目标申报表

18、专项绩效目标申报表

19、政府经济科目分类支出表


  

妇幼保健计划生育服务中心2019年部门预算公开表.xls
相关文档:
扫一扫在手机打开
关闭 打印