保靖县人民政府-保靖县政务中心2020年部门预算公开信息说明

保靖县政务中心2020年部门预算公开信息说明

来源: 发布时间:2020-06-24 字体大小:

2020保靖县政务中心部门预算

目录

第一部分:部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算情况

(二)支出预算情况

四、一般公共预算拨款支出情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

、其他重要事项的情况说明

机关运行经费

“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

、名词解释

机关运行经费

“三公”经费

第二部分:部门预算公开明细附表


第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责。

1、政务公开 2、全程代理 3、县长热线 4、一站式审批

(二)机构设置。

1、切实抓好乡镇政务中心示范点建设2、切实完善中心规范化管理3、切实搞好省级示范点建设4、切实搞好电子政务网络建设5、切实提高“县长热线”办理水平6、深化“放管服”改革,做好“互联网+政务服务”一体化系统平台建设7、做好精准扶贫工作

政务中心为副科级财政全额拨款单位,核定编制有11人,其中领导职数1名,办公室工作人员7名。

二、部门预算单位构成

保靖县政务中心部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算89.92万元,其中,一般公共预算拨款89.92万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少163.29万元,主要是因政务建设费减少

(二)支出预算:2020年本部门支出预算89.92万元,其中,一般公共服务支出74.39万元,社会保障和就业支出7.1元,卫生健康支出3.11元,住房保障支出5.33万元。支出较去年减少163.29万元主要是政务建设费减少

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算89.92万元,其中,一般公共服务支出74.39万元,占82.73%;社会保障和就业支出7.1元,占7.89%;卫生健康支出3.11元,3.46%住房保障支出5.33元,5.92%具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年本部门基本支出预算数83.92万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2020年本部门项目支出预算6万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:专项商品和服务支出6万元,主要用于部门职能运行等方面。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门政府性基金支出预算

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2020年本部门机关本级1家行政事业单位的机关运行经费10.48万元,比2019年预算减少2.4万元,下降18.63%,主要是规范管理,支出减少

(二)三公经费预算:2020年本部门机关本级1家行政事业单位“三公”经费预算数为1万元,其中,公务接待费1万元,公务用车购置及运行费0万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2020年“三公”经费预算2019持平

(三)一般性支出情况:2020年本部门会议费预算0万元,拟召开0会议,人数0人,内容为0;培训费预算0万元,拟开展0培训,人数0人,内容;举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

(四)政府采购情况:2020年本部门政府采购预算总额   0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至201912月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0   台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为89.92万元,其中基本支出83.92万元,项目支出6万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省(市/县)财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2020年部门预算表

部门预算公开明细附表(预算表格附后):

预算01表:部门预算收支总表

预算02表:部门预算收入总表

预算03表:部门预算支出总表1

预算04表:部门预算支出总表2

预算05表:财政拨款收支总表

预算06表:财政拨款支出表

预算07表:一般公共预算基本支出表-按经济分类

预算08表:一般公共预算拨款支出表

预算09表:预算拨款(补助)支出表

预算10表:纳入一般预算管理的非税拨款支出表

预算11表:政府性基金拨款支出表

预算12表:财政专户管理的非税拨款支出表

预算13表:非税征收计划表

预算14表:三公经费支出预算表

预算15表:经济分类支出总表

预算16表:政府采购预算表

预算17表:政府经济科目分类支出表

预算18表:资产情况表



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