保靖县人民政府-保靖县湘西自治州公安局碗米坡分局2021年部门预算公开信息说明

保靖县湘西自治州公安局碗米坡分局2021年部门预算公开信息说明

来源: 发布时间:2021-02-23 字体大小:

  

第一部分:部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算情况

(二)支出预算情况

四、一般公共预算拨款支出情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)三公经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

(一)机关运行经费

(二)三公经费

第二部分:部门预算公开明细附表


第一部分  部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责。

1、贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律法规,组织、指导、检查辖区内公安工作。

2、掌握辖区内影响稳定,危害国内安全和社会治安的情况,分析形势,制定对策。

3、承担辖区各类治安案件和刑事案件的查处、侦破及治安防范工作。

4、抓好辖区各项公安基础工作。

5、指导、监督辖区内机关、厂矿、企业及单位的内部治安保卫工作。

6、组织实施本局公安队伍建设。

(二)机构设置。

根据省州文件精神,湘西自治州公安局碗米坡分局于2002年成立,核定公安专项编制12名,内设办公室、刑侦大队、治安大队,领导职数:局长1名,政委1名,副局长1名。湘西自治州公安局碗米坡分局由县委、县政府管理,县委、县政府委托县公安局对湘西自治州公安局碗米坡分局实施管理。湘西自治州公安局碗米坡分局队伍建设和业务工作由县公安局统一管理,人员由县公安局统筹安排,经费实行单列。

二、部门预算单位构成

湘西自治州公安局碗米坡分局部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算233.97  万元(含纳入预算管理的非税拨款收入20万元,其中,一般公共预算拨款233.97  万元,政府性基金预算拨款  0万元,国有资本经营预算拨款  0万元,纳入专户管理的非税收入0  万元。收入较去年增加  40.05万元,主要是人员基本工资增加和非税预算收入增加

(二)支出预算:2021年本部门支出预算  233.97万元,其中,公共安全199.33  万元,社会保障和就业支出  15.84万元,卫生健康支出6.93  万元,住房保障支出11.88万元支出较去年增加40.05  万元,主要是人员基本工资增加和办案

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算233.97万元,其中,公共安全199.33  万元,占  85.19 %社会保障和就业支出  15.84万元,占  6.77 %卫生健康支出6.93  万元,占  2.96 %住房保障支出11.88万元,5.08   %具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年本部门基本支出预算数  203.97万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2021年本部门项目支出预算30万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:一般行政管理事务支出  10万元,主要用于水、电、办公费、印刷费、食堂开支等方面;  执法办案支出  20万元,主要用于出差办案等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2021年本部门行政事业单位的机关运行经费30.3万元,比上年预算增加9.3万元,上升44.29%,主要是因为交通费算入机关运行经费内

(二)三公经费预算:2021年本部门行政事业单位三公经费预算数为  13万元,其中,公务接待费  3万元,公务用车购置及运行费10  万元(其中,公务用车购置费  万元,公务用车运行费  万元),因公出国(境)费  0  万元。2021三公经费预算较2020年持平

(三)一般性支出情况:2021年本部门会议费预算0  万元;培训费预算1.5  万元,拟开展  5培训,人数20  人,内容为Y库信息采集培训及指纹采集培训等  ;经费预算  万元。

(四)政府采购情况:2021年本部门政府采购预算总额7  万元,其中,货物类采购预算  7万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202012月底,本部门共有公务用车3辆,其中,机要通信用车0   辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车3辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备  0台,单位价值100万元以上专用设备0  台。2021年拟新增配置公务用车  0辆,其中,机要通信用车   辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备  0台,单位价值100万元以上专用设备0  台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为  233.97万元,其中,基本支出  203.97万元,项目支出  30万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省(市/县)财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2021年部门预算表

1、部门预算收支总表

2、部门预算收入总表

3、部门预算支出总表1

4、部门预算支出总表2

5、财政拨款收支总表

6、财政拨款支出表

7、一般公共预算基本支出表-按经济分类

8、一般公共预算拨款支出表

9、预算拨款(补助)支出表

10、纳入一般预算管理的非税拨款支出表

11、政府性基金拨款支出表

12、财政专户管理的非税拨款支出表

13、非税征收计划表

14、三公经费支出预算表

15、经济分类支出总表

16、政府采购预算表

17、整体绩效目标申报表

18、专项绩效目标申报表

19、政府经济科目分类支出表

碗米坡分局.xls
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